为了进一步督促今年6月份财务内部检查整改落实情况,9月19日上午,由分管财务副校长李科一行六人组成的复查组,组织实施财务处内部财务复查,重点复查了前期招标办招标采购管理情况、内部结算中心现金管理情况、收费中心收费及票据稽核情况、一卡通中心账目情况等需要进一步规范和改进方面的落实情况。通过复查相关资料,所有问题都全部整改落实到位。
李科对财务内部检查问题的整改落实情况比较满意,要求财务部门既要热情服务又要严格按财务制度办事,同时要针对财务工作特点加强内部管控,进一步优化办事流程,在招标管理、账目报销、收费管理等方面有关政策和规定加强宣传和培训,提高工作效率。
为做好财务内部检查问题的整改工作,财务处专门组织会议进行了讨论,针对不同的问题提出相应的解决办法,并对各类登记本进行了规范和统一印制,同时严密交接手续,及时归档。