为提高我校内部控制建设水平,规范内部控制流程,7月6日,学校召开内部控制建设推进会,主要围绕完善内部控制手册进行交流讨论,参加会议的有党政办、发展规划处、基建处、总务处、审计处、资产管理处、图书信息中心、组织人事处、教务处、财务处等有关职能部门负责人及湘能卓信会师事务所专家。 会议首先由湘能卓信会师事务所负责人罗小权对内部控制手册修改意见进行了说明,重点围绕内部审计中发现的制度层面存在的问题进行了分析,对手册初稿的薄弱环节及不到位的地方进行了简述,以及对完善内控手册站在第三方角度提出了参考意见。 接着审计处夏冠辉对如何完善内部控制手册提出了修改意见建议,财务处蒋进平对内部控制建设任务分工进行了说明,并明确了配合部门。 最后,学校党委副书记、常务副校长、内部控制领导小组副组长刘洪宇指出完善内部控制手册是学校的一件大事,各部门要积极配合,全面修订完善内控制度、办法和做好内控信息化工作,按照分工和时间节点完成内控手册,推动内控机制建设,切实提高风险防控能力和内部管理水平,按照分事设权、分岗设权、分级授权的要求,紧扣内控制度执行的主体责任意识。