为了加强财务内部控制建设,根据今年6月份学校财务大检查要求,6月29日上午,由分管财务副校长刘洪宇带队,财务处张流柱处长、邓明辉副处长及刘艳、彭臣钊、罗茵老师组成的检查组成员,组织实施财务处内部财务检查,重点检查了招标办招标采购管理情况、内部结算中心现金管理情况、收费中心收费及票据稽核情况、一卡通中心账目情况等。 刘洪宇对此次财务内部检查结果总体比较满意,认为财务基础工作比较扎实,手续严密,档案齐全,管理到位,同时指出财务处要进一步规范财务基础性工作,定期和不定期开展财务内部检查,并形成制度长期坚持。
检查到收费中心时,党委书记蒋晓明莅临现场,首先肯定了开展财务内部检查的必要性,同时指出要形成制度化、常态化,把财务基础工作做的更加扎实,确保各项内控制度落实到位。 本次检查采取交叉的方式进行,检查小组成员同时也是被检查对象,检查小组成员作为被检查对象时采取回避的措施,由其他检查小组成员分工进行检查。